|
|
Faktúra |
1/2025/79
|
KANAL M.P.S. s.r.o
|
329,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/78
|
Milan Kovács
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/77
|
G.L.Stav s.r.o.
|
542,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/76
|
Orange
|
1,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/98
|
ŠJ pri ZŠ
|
509,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/100
|
SPP elektrina
|
2 651,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/74
|
Mgr. Zuzana Bacúriková príspevok na rekreáciu
|
154,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/113
|
ŠEVT
|
628,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/6
|
SPP dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/5
|
Zmluva Mensa Slovensko
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/4
|
Zmluva BVS
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/120
|
Alica Labaničová PZ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/119
|
Jakub Hoza PZ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/118
|
Jozef Brisuda PZ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/117
|
Stanislav Sekerák PZ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/116
|
PZ Ikrényi Samuel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/115
|
Rada ZO OZ školenie Švárna, Šimová
|
170,- |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/114
|
Cleaningservices
|
768,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/112
|
Jana Trnková rekreácia
|
221,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/101
|
Magic Print
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
13.03.2025 |