|
|
Faktúra |
1/2024/422
|
Eden Hygiena
|
1 861,33 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025/162
|
Heating pro
|
67,65 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/172
|
Trimel
|
190,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/171
|
Grapa Media
|
95,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/170
|
Sklenárstvo
|
246,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/169
|
IWB
|
375,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/168
|
Katarína Jurányiová - rekreácia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/167
|
CWS Slovensko
|
73,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/166
|
Ľubica Szudorová - rekreácia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/165
|
Orange
|
1,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/164
|
AO-Magropom
|
340,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/163
|
Seyfor Slovensko
|
411,31 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/161
|
Kema
|
146,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/174
|
Hlavné mesto SR
|
955,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/160
|
Kema
|
713,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/159
|
RAABE
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/158
|
Magic Print
|
18,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/157
|
Whatif s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/156
|
Whatif s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/155
|
MagicPrint
|
172,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |